1.负责公司工程项目、合同管理、子公司高管离职、员工投诉及舞弊等进行专项检查,出具审计结论、提出相应意见,并拟定书面报告。
2.对公司内控体系的建立、执行情况进行审计、评价风险、问题反馈、建议提示,并拟定审计报告。
3.拟定具体审计项目方案及内控评价方案。
4.调查核实审计事项,收集审计证据、编制审计工作底稿。
5.对内控审计工作质量负责。
6.跟踪、评价已实施的管理改进措施。
7.做好审计底稿,整理、装订、存档审计工作档案。
8.配合公司的内控建设考核。
9.交办的其他工作。
1.负责公司工程项目、合同管理、子公司高管离职、员工投诉及舞弊等进行专项检查,出具审计结论、提出相应意见,并拟定书面报告。
2.对公司内控体系的建立、执行情况进行审计、评价风险、问题反馈、建议提示,并拟定审计报告。
3.拟定具体审计项目方案及内控评价方案。
4.调查核实审计事项,收集审计证据、编制审计工作底稿。
5.对内控审计工作质量负责。
6.跟踪、评价已实施的管理改进措施。
7.做好审计底稿,整理、装订、存档审计工作档案。
8.配合公司的内控建设考核。
9.交办的其他工作。